送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-04 17:24

这个填写具体的比如说买卖合同,租赁合同就可以。

酱酱 追问

2024-07-04 17:33

老师  这个位置填什么~~

东老师 解答

2024-07-04 17:34

有几个合同就填写几个。

酱酱 追问

2024-07-04 17:40

老师  我报印花税的时候  系统这样提示   我又检查了一遍   进和销金额是不含税金额  3个月的相加  因为是季度申报   没有加错   系统还是这样提示   是什么意思

东老师 解答

2024-07-04 17:41

您确定一下要是确实没有填错那就直接申报了就成

酱酱 追问

2024-07-04 17:45

会不会被查?z``

东老师 解答

2024-07-04 17:46

没事,你仔细查一下,金额没错就没啥事,一般也不会因为这个查的。

酱酱 追问

2024-07-04 17:47

老师  我进系统看到还有3笔车船税没有申报    我从来没有申报过这个    这是要怎么的?

东老师 解答

2024-07-04 17:47

这个不需要申报,因为保险公司都是代征了

酱酱 追问

2024-07-04 17:55

老师  未申报这3个字  我怎么消除它   
系统显示未申报   我应该怎么处理呢  
我们处理了固定资产-车辆    交了增值税的    难道是让我们交车船税的意思吗?

东老师 解答

2024-07-04 18:00

这种情况最好还是和税务局确认一下,因为毕竟你们的车船税已经缴纳了。

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相关问题讨论
那印花税是根据合同的含税金额缴纳
2023-10-11 11:10:28
不含税的 按这个缴纳
2024-08-03 12:02:48
对,没错,都是不含税金额计算。
2022-04-08 11:05:27
你好,学员,你说的很对的 不需要其他的表格了 不需要申报印花税的
2023-08-12 15:46:27
 你好;    1、购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2、购销合同中既有不含税金额又有增值税金额且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3、购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额作为印花税的计税依据.  
2022-10-19 10:05:50
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