老师,二季度开了个红字发票大于二季度开的销项票,所以报增值税就是负数的,但是我看税额也没错啊,按1%开的,但是图二显示的增值税减免税额是按3%算的,所以就一直有强制类提示,这样怎么操作。

酱酱
于2024-07-04 13:31 发布 254次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
同学你好
这个按红冲后的负数申报
2024-07-04 13:33:20
同学,您好,这个没有具体规定的。增值税减免税额的分录可以在季度末写,也可以在确定符合减免条件并实际享受减免时进行账务处理,具体时间可根据企业的财务核算习惯和实际情况来定。
2024-09-30 14:24:01
同学您好。
应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
你好,你们发生了什么业务的免税销售额?
2021-08-11 16:36:14
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