老师,你好,我们是一家先进制造企业,现在税局让我们享受2023年进项税额的5%加计抵减增值税,比如我们加计抵减税额是10000,我应该怎么写这张凭证呢?

巧克力
于2024-07-03 11:22 发布 208次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-03 11:24
借,应交税费,应交增值税加计扣除。贷,营业外收入。
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是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。
2025-08-20 09:43:48
借,应交税费,应交增值税加计扣除。贷,营业外收入。
2024-07-03 11:24:11
邮政,电信服务,现代服务,生活服务行业的可以
2019-05-07 09:43:19
是只有在进项税额大于内销销售额时才可能发生退税
2019-10-10 09:17:37
你好,如果购进抵扣了,是需要做进项税额转出处理的
2016-09-28 15:31:04
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巧克力 追问
2024-07-03 11:25
东老师 解答
2024-07-03 11:26