老师,你好,我们是一家先进制造企业,现在税局让我们享受2023年进项税额的5%加计抵减增值税,比如我们加计抵减税额是10000,我应该怎么写这张凭证呢?

巧克力
于2024-07-03 11:22 发布 270次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-07-03 11:24
借,应交税费,应交增值税加计扣除。贷,营业外收入。
相关问题讨论
是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。
2025-08-20 09:43:48
借,应交税费,应交增值税加计扣除。贷,营业外收入。
2024-07-03 11:24:11
计算加计抵减
借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减
抵减应交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-13 16:39:32
你好,冲进项转出,然后进项转出,再结转到未交增值税里面就是了。
2022-06-10 11:37:52
你好
太低了
有风险的
2023-03-13 18:47:05
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2024-07-03 11:25
东老师 解答
2024-07-03 11:26