如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

错误原因:主表第9栏“服务、不动产和无形资产免税销售额的本年累计”57425.47必须等于第9栏“免税销售额的本月数”0.00与“免税销售额的上期累计”153465.35的和。 错误代码:0001
答: 意思是你的9栏,免税销售额没填平
申报失败,1010030098000009保存失败,错误原因:主表第九栏服务不动产和无形资产免税销售额的本年累计54351.47必须等于第九栏免税销售额的本月数54351.47与免税销售额的上期累计49017.59的和。
答: 你主表的免税 栏明细和总合计不相等。同学。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
错误原因:主表第9栏“服务、不动产和无形资产免税销售额的本年累计”30000.00必须等于第9栏“免税销售额的本月数”0.00与“免税销售额的上期累计”38143.56的和。
答: 你好,本月累计 = 本月数 %2B 上期累计 30000.00 ≠ 0.00 %2B 38143.56,显然存在不匹配的情况。 核对本月数据:检查本月是否确实没有免税销售额,或者是否有误填、漏填的情况。 核对上期数据:确认上期累计的免税销售额是否正确。可能上一期申报时就有误,或者本期数据被错误地修改。








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