4月份支付 4.5.6月的物业费,没收到发票,该怎么做分录?收到发票该怎么做分录?4.5.6这三个月的分摊又该怎么做分录?
泠风
于2018-05-04 09:15 发布 1206次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,没有收到发票借;预付账款 贷;银行存款
收到发票借;待摊费用 贷;银行存款
分摊 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-05-04 09:21:41

支付先做到预付账款,摊销时冲销预付账款就行了(每次摊销凭证注明发票在哪个凭证后面,以备查)
2018-05-08 11:36:20

先做预付账款,每月转入费用就可以
2018-05-03 15:52:40

你好!以后会取得发票吗?如果可以取得发票做费用,取得不了先做费用,汇算清缴再做调整
2018-05-03 15:32:26

借:预付账款5000
贷:银行存款5000
发票到了
借:销售费用等科目5000
贷:预付账款5000
2022-04-02 15:55:05
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