你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38 2、当时录入错了,所以导致23年11月产生的增值税未计提,(但在12月份已经扣了增值税,只是账面上数据错了)。这个要怎么平

Vmin
于2024-06-25 23:39 发布 261次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-26 00:02
你好,1红字冲回原分录(模拟退货处理),2按正确的重新入账
相关问题讨论
不用应交税费的,直接借:库存商品贷:银行存款即可
2017-12-31 18:49:24
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交税费_销项税额
2020-05-07 11:15:56
借:库存商品 应交税费应交增值税 贷应付账款
2023-03-13 19:57:31
你好,1红字冲回原分录(模拟退货处理),2按正确的重新入账
2024-06-26 00:02:08
是的,小规模开普票时,借应收账款或银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到的购进商品的普票 借库存商品 贷银行存款或应付账款
2017-07-17 12:10:15
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2024-06-26 08:31
小林老师 解答
2024-06-26 08:43