送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-06-25 13:49

同学,你好

借:管理费用-福利费 836.5
贷:银行存款

宇婷 追问

2024-06-25 13:50

不是还需要进项税额转出吗?

小菲老师 解答

2024-06-25 13:50

同学,你好
直接当作普通发票入账

宇婷 追问

2024-06-25 13:51

如果要做进项税额转出,完整的的分录该怎么做呢?

小菲老师 解答

2024-06-25 13:53

同学,你好

借:管理费用-福利费740.27
应交税费-应交增值税-进96.23
贷:银行存款836.5
借:管理费用-福利费96.23
贷:应交税费-应交增值税-进转出96.23

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相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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