老师好!请教您一下实操我们目前有一部分订单是没有拟定订货合同的,直接对公打款,然后我们发货安装实操怎么统计和编号处理?有的是有双方购货合同的我已经归档保存了

心灵美的柠檬
于2024-06-24 12:14 发布 399次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-24 12:17
你好,你们的购销合同可以根据你们单位自己的编号来。这个合同是你们自己编出去的吗?如果是的话,你可以根据年月,然后具体的后面的编码,那就按照顺序来,从001开始。
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你好,你们的购销合同可以根据你们单位自己的编号来。这个合同是你们自己编出去的吗?如果是的话,你可以根据年月,然后具体的后面的编码,那就按照顺序来,从001开始。
2024-06-24 12:17:48
您好!分类归置,合同单独存档,发票单独存档就好。
发票对应的联次需要贴进去
其他的合同单独放,收付款单据是贴进去的
2022-02-21 11:39:00
您好,咱这个不合规的,悄悄地说,这是虚开发票的,提前开具发票,而合同、送货单和货物等在实际业务发生后才补充,这意味着发票的开具时间、金额或内容与实际业务不一致,存在虚开发票的风险
2025-02-26 11:08:27
你好,如果还没发货,预收款20万计入营业外收入。采购的货和供应商协商取消采购。
2020-08-05 11:06:37
你单位肯定得确认收入,扣除管理费用后的支出是你们的成本。就按照你自己的项目一样去要求和纳税
2018-08-29 14:25:16
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