老师这个我做的分录,你看对不?接下来怎么缴费分录怎么做?
风雨兼程
于2018-05-02 12:15 发布 361次浏览

- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2018-05-02 14:47
您好:
应结出应交税费——应交增值税明细的余额
这里是44106.39吧
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)44106.39
贷:应交税费——未交增值税 44106.39
缴纳时:
借:应交税费——未交增值税 44106.39
贷:银行存款 44106.39
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您好:
应结出应交税费——应交增值税明细的余额
这里是44106.39吧
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)44106.39
贷:应交税费——未交增值税 44106.39
缴纳时:
借:应交税费——未交增值税 44106.39
贷:银行存款 44106.39
2018-05-02 14:47:53

借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49

贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11

你好,这个是收到发票时的分录吧
估价时
借原材料
贷 应付账款
分录没毛病,但这么写,不太好懂
2018-09-05 09:00:15

你好,留底的税额一直放在应交税费-应交增值税(进项税额)下次抵扣时 销项-进项后的余额计提,
2021-07-11 13:49:39
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