送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-21 10:48

你好!发票开多了给代理商是什么意思。

酱酱 追问

2024-06-21 10:51

就是那张发票原来应该开81000,实际开了82000

宋生老师 解答

2024-06-21 10:52

你好!这个你要开红字发票,然后重新开

酱酱 追问

2024-06-21 10:53

但是这张票已经认证了

酱酱 追问

2024-06-21 10:55

现在代理商要把我们整个多开部分在退税金额上扣下来,我觉得好像不太合理,应该是只扣多开部分税额吧

宋生老师 解答

2024-06-21 10:55

你好!认证了也可以操作的

酱酱 追问

2024-06-21 10:56

税已退了哦~~~

宋生老师 解答

2024-06-21 10:57

你好!税都退了,那就当82000算了

酱酱 追问

2024-06-21 11:06

但是她们说是按81000元退的,应为她们要提交外汇水单那些,按当时汇率就只能按这个81000

宋生老师 解答

2024-06-21 11:09

你好,退税是81000退的?这样你问下税务局。估计还是让你重开的概率大

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相关问题讨论
你好!发票开多了给代理商是什么意思。
2024-06-21 10:48:56
你好!这个可以计入财务费用!
2022-02-28 15:11:03
你好; 是的; 要做备案处理的  
2023-02-16 12:12:18
国内的货运代理都是正常交税的6%,如果是国际的话,可以开零税率的。出口的也是零税率。
2023-02-15 09:57:47
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
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