装修专票按几个点开呢 问
一般纳税人9% 小规模1%或者3% 答
要求一 固定制造费用900 (600为非付现成本) 那么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下发票开票格式 问
同学,你好 有PDF,OFD,还有XML的 答
老师您好!上月出口的商品次月开的销售发票成本计 问
成本和收入是相匹配的,成本记到哪个月是和收入记到一个月就行 答
你好!传媒公司,购买西服,怎样记分录,价格为4000元,做 问
是给职工的吗?是的话根据兽医部门提供服务人员的就是主营业务成本福利费 借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 答


小规模企业 销售商品480元 借:应收账款 480 贷:主营收 475.25 应税-应增税4.75 老板微信实际收款330元 给对方多开150元 (以480为例 对公收到480元 老板微信退款150元) 内帐 请问老师这150元用什么科目给消化掉呢 老板又要求内帐和外账收入金额保证一致
答: 同学你好 这个计入销售费用
四五年前销售商品未开票,记入了应收账款贷方,以后也开不了票了,怎么进行未开票申报呢,申报时需要什么资料
答: 你好,发货单有吗?但是你这个发货单是四五年前的吧。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收账款账龄分段,销售商品时,对方在2020年12月31确认收货,截止2021年12月31日时,款项未收回,请问在2021年12月31日这个时间节点,应收账款的账龄划分是归属于一年以内?还是一至两年?
答: 同学这个算一至两年的
您好,销售商品,本来是借应收账款2000元,但是用错了科目,写成了借 应付账款2000元 跨年后,这项期初余额 是在 应付账款2000元是负数吗 -2000吗?
公司销售商品本月货已经发走,确认当月的收入是1699580元,但是因为都有预付款,银行已经收到1201690元,那本月确认的应收账款是1699580还是497890.80元呢?







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杜鑫 追问
2024-06-18 17:25
朴老师 解答
2024-06-18 17:27