还有我们公司收到汇票,老板拿去兑了打他自己账上了,要怎么做账啊? 贴现的手续费也没有发票,是在外面民间机构兑的 他就是不还了,说是当成他跟公司借的钱
张老师
于2018-04-28 14:47 发布 667次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,
借:银行存款 19985
财务费用或者管理费用 15
贷:主营业务收入
贷:应交税金—增值税
要看手续费的性质。
2020-01-19 15:06:13

你先做一笔收到汇票的人的钱的分录,凭证你们应该有吧
借:现金
贷:应收账款
然后给老板打个借条
借:其他应收款-老板
贷:现金
2018-04-28 15:01:50

你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08

同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52

开票日期是2019年的还是2020年的
2020-06-03 11:07:35
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