上月销售一批货分录:借:应收账款267300 贷:主营业务收入 267300 收款时借:现金267300 贷:应收账款267300 现在收回的货款支票没钱,要求客户退货264220元后面那的分录怎样做

爱吃蘑菇的小菇凉
于2018-04-27 16:08 发布 911次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-04-27 16:12
你好,首先把上个月收到的款的那笔凭证红冲,那你的差额是对方给钱了吗
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
这个应收账款是你发生了销售,已经确认了收入但是对方钱没有给你,欠账的就用应收账款。主营业务收入是你们经营销售确认的收入。如果你们销售了对方也直接把钱给你给请了你就可以直接借银行存款等贷主营业务收入,应交税费增值税销项税
2018-09-20 10:23:02
借银行存款
贷应收账款
你上面的分录应该还有一个应交税费
2022-04-13 21:21:06
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2018-04-27 16:33