老师,就是我们23年收到两张发票,是11月份的,但是去年没有入账,今年二月份入的账,现在税务打电话过来说,我这个两张发票中的一张有问题需要把年报中的扣除项目中的其他调增,但是我这个发票是入在今年了,税务让我把年报调整完后给他打电话,但是我现在把发票入在今年了,我就不能给改年报,我要是给税务打电话说是去年的发票入在今年了,会不会有问题?

娇气的大地
于2024-06-12 15:06 发布 361次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2024-06-12 15:13
您好,是专票还是普票的呢?
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你好同学,报表调增是根据凭证得到的。也需要更有会计凭证
2023-08-16 10:31:39
您好,是专票还是普票的呢?
2024-06-12 15:13:35
你好,你做进项转出就可以了。
你今年才开发票的话,你汇算清缴的时候可以扣除。
2023-05-22 11:02:44
你好!按17年申报的数据把差额调整掉
2018-05-17 17:08:28
借应收账款、负数贷主营业务收入、负数应交税费、负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-01-12 13:57:33
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