老师,请问下专用设备只剩下残值处置,无法确定原值(原来把资产直接入账到门诊楼),现在更换新设备,旧设备资产处置如何账务处理,怎么确认价值呢
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于2024-06-11 18:11 发布 227次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-11 18:12
你好,必须知道原址借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
这里面需要用到原值。
然后借应收账款,贷固定资产清理应交税费。
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
借、固定资产贷、应收账款、银行存款。
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同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19

你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50

你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗?
2019-11-15 16:01:01

你好,就是以单位送货单为依据
2018-10-22 08:35:22

一般大家说的暂估入账就是指的是原材料或库存商品采购因为货到发票未到的暂估入库的情况。
2018-01-10 08:27:22
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