送心意

燕燕老师

职称中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师

2018-04-27 12:32

你销项税额比进项税额少,应交增值税=(销项税额-进项税额)*17%,负数为多缴税费,你可以理解为还有进项税额没有抵扣完

???????? 追问

2018-04-27 12:36

看了一下之前的报表,这个表是2017年12月的   我一月份有销项也有进项,销项大于进项  而一月实际缴的款项是销项减去进项的款项,没有从这个负数中扣减

???????? 追问

2018-04-27 12:45

一般纳税人也有小微企业免交增值税的吗?

燕燕老师 解答

2018-04-28 14:18

有的,主要看企业的性质

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相关问题讨论
你销项税额比进项税额少,应交增值税=(销项税额-进项税额)*17%,负数为多缴税费,你可以理解为还有进项税额没有抵扣完
2018-04-27 12:32:13
你好,是当月收入负数造成的?
2018-05-11 17:04:15
你好,是进项开具了负数发票吧
2016-06-08 09:34:22
冲红了还有效? 我真不明白你那个客户说的是什么
2016-04-13 17:17:05
先是要有接收方的增值税专用发票拒收证明,2、拿着拒收证明在你开票的机器上开出红字发票申请单3、导出红字申请单4、拿着拒收证明和红字发票申请单去国税局申请。5、重新导入红字申请单,就可以开出销项负数的发票6、重新给对方开局增值税发票
2016-08-29 11:45:26
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