送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-04 15:26

您好,一起做  借:管理费用-业务招待费,就当是招待客户了

心灵美的柠檬 追问

2024-06-04 15:31

可是没有发票,可以吗?

廖君老师 解答

2024-06-04 15:34

您好,可以的呀,只要是公司账上报销的,都要入账
不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)

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相关问题讨论
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。 工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05
你好,是的,一般是这样的
2018-10-23 05:04:04
是的,记入到福利费的。
2024-03-11 09:01:27
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