送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-26 11:06

1、2月份预付时    借:预付账款  贷:银行存款 
2、3月份取得发票时 
借:待摊费用  应交税费--应交增值税(进项税额)  贷:预付账款 
 3、每个月摊销时 
借:管理费用--房租   贷:待摊费用

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1、2月份预付时 借:预付账款 贷:银行存款 2、3月份取得发票时 借:待摊费用 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 3、每个月摊销时 借:管理费用--房租 贷:待摊费用
2018-04-26 11:06:05
你好,先进入待认证,进项税额,然后在认证上再转进项税额
2022-03-05 09:46:17
同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022-03-23 11:12:46
你好,计入材料成本 借;原材料等科目 贷;应付账款等科目
2016-11-21 15:17:52
同学。 借 营业外支出-罚没支出 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
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