老师你好!想问一下出口未报关转内销售,申报表上填写的无票收入,例如出口是30美元,按7汇率折算无票收入为210元,申报表上自动出来无票收入210元,销项税为27.3,这个分录怎么写

陌上ღ花
于2024-06-04 10:33 发布 415次浏览
- 送心意
小敏敏老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-06-04 10:35
你好,同学,
借:应收账款237.3
贷:主营业务收入210
应交税费-应交增值税(销项税额)27.3
相关问题讨论
同学你好要区分内销和外销,内销的抵扣,外销的做进项税额转出
2022-05-05 09:28:14
你好,同学,
借:应收账款237.3
贷:主营业务收入210
应交税费-应交增值税(销项税额)27.3
2024-06-04 10:35:05
同学,你好
你税率是多少?你外销是出口退税的吗
2022-10-13 14:03:16
同学你好,销项税额都是要在发生当期结转到应交税金-未交增值税的。
2024-04-12 13:53:53
不可以的哦不可以哦
2023-10-18 10:56:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



陌上ღ花 追问
2024-06-04 10:40
小敏敏老师 解答
2024-06-04 10:52