增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师好 之前的进项做成待抵扣进项税额3000,并转为留抵税额,当月的进项也做成待抵扣进项税额500,当月的销项1000,请问当月要怎么做分录?
答: 您好,我们本月要勾选多少呀,写下面这个分录 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 然后再 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
认证了,借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了,借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗?
答: 你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
对方还没开票,大概知道了待抵扣税额多少,先暂估入账的话,待抵扣进项税额要做分录吗
答: 待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。










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