送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-06-03 16:52

你好,你可以零申报的。

微信用户 追问

2024-06-03 16:54

额,好的老师,也就是这两张进项发票我先不做账,等有销项了,我再做到那个月是吗?

东老师 解答

2024-06-03 16:54

对,没错,是一个这个意思。

东老师 解答

2024-06-03 16:55

你也可以做账,然后认证了进项税额也可以。

微信用户 追问

2024-06-03 16:59

老师,你的意思是说也可以现在先在税务数字账户先勾选进项票是吗?

东老师 解答

2024-06-03 16:59

对,没错的,是这个意思。

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相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
您好,一般情况下,采购时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-25 23:49:51
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
是的,进项大于销项不需要交增值税
2021-07-20 08:10:24
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