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狸狸
于2018-04-26 09:06 发布 2704次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-26 09:07
本月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
狸狸 追问
2018-04-26 09:21
次月开出的票如何做账呢,主要是本月已经确认了收入
张艳老师 解答
2018-04-26 09:24
先红冲上月的分录,然后按开票的金额重新登记。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-04-26 09:38
次月开票金额中是部份开票 也适用于你刚说的处理方式吗?
2018-04-26 09:42
是的,只是红冲部分收入。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2018-04-26 09:21
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2018-04-26 09:24
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2018-04-26 09:42