送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-25 23:31

您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借;固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。计提应交城建税,教育费附加,地方教育附加税,借:固定资产清理,贷:应交税费-应交城建税,教育费附加,地方教育附加费。根据固定资产清理的余额,借;营业外支出-处理长期资产损失,贷:固定资产清理,或者借;固定资产清理,贷:营业外收入-处理长期资产收益。

上传图片  
相关问题讨论
您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借;固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。计提应交城建税,教育费附加,地方教育附加税,借:固定资产清理,贷:应交税费-应交城建税,教育费附加,地方教育附加费。根据固定资产清理的余额,借;营业外支出-处理长期资产损失,贷:固定资产清理,或者借;固定资产清理,贷:营业外收入-处理长期资产收益。
2018-04-25 23:31:58
你好,没有残值,计提完了折旧只需要做这个分录 借;累计折旧 , 贷;固定资产
2019-10-26 11:20:06
您好,这个的话,是直接净值亏损了吗
2024-01-09 13:51:19
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 报废收入,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
2019-10-31 15:49:35
已折旧完的固定资产报废账务处理
2024-03-26 13:55:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...