已计提完折旧的固定资产报废,怎么做账务处理(其中收到了几百块钱)?
idear
于2018-04-25 23:27 发布 5265次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-25 23:31
您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借;固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。计提应交城建税,教育费附加,地方教育附加税,借:固定资产清理,贷:应交税费-应交城建税,教育费附加,地方教育附加费。根据固定资产清理的余额,借;营业外支出-处理长期资产损失,贷:固定资产清理,或者借;固定资产清理,贷:营业外收入-处理长期资产收益。
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您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借;固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。计提应交城建税,教育费附加,地方教育附加税,借:固定资产清理,贷:应交税费-应交城建税,教育费附加,地方教育附加费。根据固定资产清理的余额,借;营业外支出-处理长期资产损失,贷:固定资产清理,或者借;固定资产清理,贷:营业外收入-处理长期资产收益。
2018-04-25 23:31:58

你好,没有残值,计提完了折旧只需要做这个分录
借;累计折旧 , 贷;固定资产
2019-10-26 11:20:06

您好,这个的话,是直接净值亏损了吗
2024-01-09 13:51:19

你好
固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产
报废收入,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费
清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
2019-10-31 15:49:35

已折旧完的固定资产报废账务处理
2024-03-26 13:55:33
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