老师,请问,我本月销项税额500,进项抵扣了600,进项多抵扣的100,我需要做什么处理呢?因为在增值税结转这里,我未交增值税就成负数了

我要靠实力
于2024-05-30 09:54 发布 417次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-30 09:55
你好,就是这么做的,因为进项是个大于销项税额就是负数
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你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
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