送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-30 09:55

你好,就是这么做的,因为进项是个大于销项税额就是负数

我要靠实力 追问

2024-05-30 09:56

那我账务上需要做什么处理吗?还说这个负数就不管它,一直挂着呀

东老师 解答

2024-05-30 09:57

你是可以这么做账的。借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税  贷应交税费应交增值税进项税额

我要靠实力 追问

2024-05-30 09:57

多抵扣的这个部分,会在税务下个抵扣期间抵消吗,还是说只管抵扣当月呢

东老师 解答

2024-05-30 09:58

会在税务下个抵扣期间抵消的

我要靠实力 追问

2024-05-30 10:00

你是可以这么做账的。借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税  贷应交税费应交增值税进项税额
这个相当于做了反向的一个分录哇

东老师 解答

2024-05-30 10:00

对,没错,这么做账就可以了。

我要靠实力 追问

2024-05-30 10:00

嗯,下个抵扣期间再调回是吗

东老师 解答

2024-05-30 10:01

对,下个月再冲险这个未交增值税

我要靠实力 追问

2024-05-30 10:02

好的,谢谢老师

东老师 解答

2024-05-30 10:02

不客气,帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正确,如果结转增值税,分录应该是借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/未交增值税,而且应该是红色红字
2023-03-27 11:45:37
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
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