老师,开了专用发票给客户,客户已进行抵扣,上一年10月份开具的,现客户要扣工程款3000元,那么发票怎么处理(发票多开具了3000元)?

呜啦啦啦
于2024-05-28 16:46 发布 276次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-28 16:48
你好,让对方给你开红字确认单,你们待会开红字发票。
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你好,工程款发票大于实际收到的金额,且确定差额收不回,就需要做坏账处理。
2023-02-15 14:51:37
你好,这个是按实际发生税款计算。
2022-09-16 14:53:10
可以按照面积或者项目合同的金额分。
2022-09-13 17:12:28
同学你好
对的
直接打就可以
2022-01-13 13:47:09
你好,可以做到工程施工里面的。
2022-01-13 11:58:33
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