送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-28 11:42

您好,要做出库的,借:销售费用-广宣费   贷:库存商品

追问

2024-05-28 14:05

这个销售费用能税前扣除吗?因为没有任何的发票

廖君老师 解答

2024-05-28 14:09

您好,能呀,自已的产品,有出库单就行

追问

2024-05-28 14:47

那么,出库了,如果以后该展示的商品又归还到公司仓库,又该怎么处理,请写一下分录,谢谢

廖君老师 解答

2024-05-28 14:55

您好,以后回来就冲销售费用,原来分录的反分录

追问

2024-05-28 16:10

关于销售费用您刚才说可以没有发票也可以税前扣除,那么,我们公司有一笔销售3个商品的电商业务销售,是我们卖家给买家的优惠(卖家改价),以下请问逐一回复:
1、是按商业折扣处理?还是按销售抹零处理?还是按合同折扣处理 呢?
2、我是按销售抹零处理,将优惠的101元记到销售费用,请问101元可以税前扣除吗?

廖君老师 解答

2024-05-28 16:20

您好,1.按销售折扣(商业折扣),客户要发票也是折后价开给客户的
2.这个抹零太多了,一共才550元,不合适的
3.销售折扣,我们的销售税和收入都少了

追问

2024-05-28 17:42

您的意思是按哪种方式处理呢?没看明白您的表述

廖君老师 解答

2024-05-28 17:43

您好,按商品折扣处理

追问

2024-05-29 09:19

那么,送货单上是将原价、优惠价、实收价全部写上(见附件),还是将三个商品都按比例改单价入账(见附件)呢?

追问

2024-05-29 09:21

老师,那么,送货单上是将原价、优惠价、实收价全部写上(见附件),还是将三个商品都按比例改单价入账(见附件)呢?

廖君老师 解答

2024-05-29 09:25

您好,我认为将原价、优惠价、实收价全部写上,客户看到也是比较清楚的

追问

2024-05-29 10:56

那么,在系统入账时,是按比例改了单价进行入账吗?因为系统入账是要有单价的

廖君老师 解答

2024-05-29 11:00

您好,是的,系统没有填优惠的地方,只能用按比例改了单价进行入账

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您好,要做出库的,借:销售费用-广宣费 贷:库存商品
2024-05-28 11:42:37
你好!如果是用作办公小金额得直接转管理费用就可以不用是同销售,一般是对外无常捐赠货给职工做福利费时视同销售处理
2020-06-14 09:24:03
同学你好 做内账的话可以的 外账得有发票
2023-09-07 15:10:26
暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 下月初暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
同学,你好 借:在途货物 贷:银行存款
2024-02-22 14:38:59
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