老师, 我在所得税汇算时风险提示您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元。您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:[14716.5]元。这里提到的您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元,是哪个表,年度财务报表研究费用并不是在第17行。

ZLJ
于2024-05-27 21:53 发布 758次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2024-05-27 21:56
你好!这需要和你们税务局联系维护一下后台报表信息,你们四季度申报表有吗?
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你好!这需要和你们税务局联系维护一下后台报表信息,你们四季度申报表有吗?
2024-05-27 21:56:04
你好,同学
是的,12月份按照报表的实际研发费用,
汇算清缴的时候,填写附表纳税调整
2023-12-07 10:35:42
你好,利润表里面的研究费用还是200万,它不符合加计,扣除的也在这里面。
2023-02-16 09:05:54
一套来说是的,
2017-05-22 10:35:52
职工薪酬表(A105050):要加总,把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。
期间费用表(A104000):
管理费用 - 研究费用:只填管理费用科目下的研发费用;
研发费用科目下的支出,不填在这里,只填到研发费用加计扣除明细表(A107012)。
研发费用:只在A107012里完整填报,不再重复填到期间费用表。
2026-03-11 11:56:36
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