我们收购之前公司旧的固定资产 卖了一部份 当时发票没有回来 卖的部门做的其他应付款 现在发票全部回来了 我该怎么入账呀
于2018-04-24 13:59 发布 870次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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您的意思是你们单位销售固定资产时没有开具发票,隔一段时间才开具的发票对吗?
2018-04-24 14:03:56

是不是你们单位销售固定资产时没有开具发票,隔一段时间才开具的发票?
2018-04-24 14:12:44

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

那你现在按差额入账就可以,借:固定资产,应交税费—应交增值税-进项税,贷:应付账款
2022-01-04 16:35:17

你好,可以把指之前暂估入账的固定资产分录做部分红冲
2022-04-07 17:18:01
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