公司小规模,三月份开了一张发票,季报也已经扣了税,四月份对方把发票退了回来,说日期要开在四月份,开在三月底不好。冲这个发票之后,红冲的需要给对方嚒?连同重新开具的一起?扣了税的怎么办?
Fear nothing.
于2018-04-24 07:32 发布 794次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-24 07:35
你好,红字的和重开的都要给对方,3月开的票扣税了1,你不是4月份开了一张红票相抵了?所以不存在多扣税的情况的。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
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你好,红字的和重开的都要给对方,3月开的票扣税了1,你不是4月份开了一张红票相抵了?所以不存在多扣税的情况的。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
2018-04-24 07:35:51

同学,你好
嗯嗯,是的
2021-05-11 09:23:24

关于3%的红票,你需要联系税务局。
而6%的新开发票,正常填写在附表一中。
建议你先联系税管员。
2019-06-03 09:39:30

你好,在开票收入哪里把冲红的收入减掉,因为已经缴纳过税金了。
2019-05-24 10:52:34

不用担心,因为你已经在4月红冲了1月份开的专用发票,也就是说,在4月份,你已经红冲了1月份开的发票,所以你可以照常申报交税,只需要在申报报表中开出4月份红冲的发票即可,不用担心会被税务机关查到漏纳的税款。
2023-03-21 13:09:43
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2018-04-24 07:48