老师进项税额5%加计抵减怎么做账??? 问
一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税 二、缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益。 答
老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原 问
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本 答
老师,第二题,解析里面的。那个计算。3000—(450—30 问
同学,你好 3000净利润是资料三中已知条件。 答
去年暂估服务费,今年没收到票,调增了,账务如何处理 问
只要对补交企业所得税做账务处理 答
老是 这个应该怎么写会计分录? 问
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了 答
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股东打得资本金没有备注 做成往来款了,可以改成实收资本吗
答: 您好,老师多次拨打您的电话无人接听,稍后老师会再次与您联系,请注意接听来电!
股东投资款写成往来款可以做实收资本吗?
答: 股东投资款会开收据的,做成实收资本 如果写成往来款,如果股东同意做成实收本,就给他开个收据写收XX股东投资款入实收资本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年下半年新成立的公司,股东分别是A公司和张三,A公司转入10万做往来款,没有做实收资本,这样跨年挂账往来的话,税审或者审计的时候会有什么影响?需要交什么税?或者应该怎么处理比较好?
答: 你好,如果是往来,是这样挂账,没有什么影响 如果是投资,就需要通过实收资本科目核算
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暖暖老师 解答
2024-05-23 14:26