老师你好,我们是一个民非企业,去年根据有关门部要求,对应收账款做了坏账处理,但是去年的会计直接做了借 坏账准备,贷 应收账款。今年我看坏账准备贷方有余额肯定不对,我想更改凭证,应该怎么处理合适呢?

俊秀的戒指
于2024-05-20 16:44 发布 425次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2024-05-20 17:08:15
请问如何做会计分录?
2022-03-15 14:15:33
你好!
计提坏账准备 借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备
…可以做个计提表做为做账依据,体现应收款项多少,计提比例多少,计提坏账准备多少
2、转销坏账 借:坏账准备 贷:应收账款
…做账表格,列示:
2019-12-17 14:25:11
您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失
贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
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