老师你好,我们是一个民非企业,去年根据有关门部要求,对应收账款做了坏账处理,但是去年的会计直接做了借 坏账准备,贷 应收账款。今年我看坏账准备贷方有余额肯定不对,我想更改凭证,应该怎么处理合适呢?

俊秀的戒指
于2024-05-20 16:44 发布 397次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2024-05-20 17:08:15
请问如何做会计分录?
2022-03-15 14:15:33
你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失
贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
比如一个新成立的企业,第一年应收账款年末余额是1000万,按5%提了坏账准备50万,第二年发生发生坏账100万,,当年是需要补提50万坏账么?
2022-12-13 23:45:23
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