- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,确实没有发票,可以这样处理,汇算清缴对没有发票的成本做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-04-23 09:09:19

您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26

这个一预到底,不能挂应付账款,你这个购进是按发票和实际收到货物做,后续付款借预付账款 贷银行就可以
2020-07-09 16:32:37

是因为上个月有暂估入库的分录。
购买原材料暂估入库的会计分录
借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
现在当月应该做这笔冲减分录
借:原材料-暂估入库 红字金额
贷:应付账款 红字金额
2019-10-28 22:41:11
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