我司是销售涂料材料的企业,客户打入我司合计10元的材料款(我司给客户开具的发票也是10元,)但是实际材料货款为8元,剩余的2元属于我司业务员的提成,这个提成是需要退给业务员的,请问如何做该业务发生的所有分录

小雪是最棒的
于2024-05-17 10:05 发布 558次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-17 10:07
同学,你好
借:银行存款 10
贷:主营业务收入
应交税费
借:管理费用-提成 2
贷:应付职工薪酬 2
借:应付职工薪酬 2
贷:银行存款 2
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贷:应付职工薪酬 2
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贷:银行存款 2
2024-05-17 10:07:29
您好,这个是算上的,要算上
2022-06-07 21:25:08
还应收账款15万是什么意思
2018-12-06 15:32:14
你们自己采购材料回来了,借:原材料,贷:银行存款,然后加工费用和人工成本一半做主营业务成本,一般做制造费用,借:制造费用 主营业务成本 贷:其他应付款-水电费 应付职工薪酬-工资,然后开票的金额全部确定为收入,借:应收账款,贷:主营业务成本,应交税费增值税 然后你们加工的自己东西,结转为库存商品,借:库存商品 贷:原材料 制造费用
2018-11-03 10:43:55
借:原材料 4
贷:应付账款4
2025-08-06 09:49:41
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小雪是最棒的 追问
2024-05-17 10:32
小菲老师 解答
2024-05-17 10:33