你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票据到期值5100元,因为急用钱,发生贴现息51元,企业实际到账5049元,分录:借:银行存款 5049 财务费用51 贷:应收票据 5000,这样借贷方差100元,请问正确的分录该怎么做?

微信用户
于2024-05-16 15:32 发布 305次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-16 15:34
你好,你把这个财务费用改成负数49。
相关问题讨论
你好,你把这个财务费用改成负数49。
2024-05-16 15:34:47
同学你好
对的
是这样做的
2022-05-11 10:26:46
你是代贴现的,不能计入自己的财务费用,应挂其他应付款
2022-05-11 10:13:58
你好; 你们 与 对方支付给你们的公司有业务往来没有 ; 因为避免你们是买卖汇票 有非法的情况的
2022-05-11 10:22:03
借:应收票据 100
贷:应收账款A公司 100
借:银行存款98.6
贴现利息1.4
贷:应收票据 100
借:应收票据 40
贷:其他应付款-b公司 40
借:应收账款A公司 39.9
贷:银行存款39.9
2022-04-08 14:26:02
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