你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票据到期值5100元,因为急用钱,发生贴现息51元,企业实际到账5049元,分录:借:银行存款 5049 财务费用51 贷:应收票据 5000,这样借贷方差100元,请问正确的分录该怎么做?

微信用户
于2024-05-16 15:32 发布 274次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-16 15:34
你好,你把这个财务费用改成负数49。
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可以用复印件入账
账务处理也正确
你真棒
2020-02-23 18:50:07
对的
2017-04-06 11:30:27
你好,分录正确的
2017-08-22 15:34:17
是的,是这样账务处理的
2019-03-01 17:01:47
你好,可以是开始票据的复印件
2017-06-06 11:59:23
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