- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-20 16:18
是不是先借:某某费用借:应交税费-应交增值税贷:应付账款,然后收到款再冲回吗借:应付账款,贷:银行存款???
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是不是先借:某某费用借:应交税费-应交增值税贷:应付账款,然后收到款再冲回吗借:应付账款,贷:银行存款???
2018-04-20 16:18:50
借 管理费用-电话费 500
管理费用-电话费 -20
贷 银行存款 480
这样处理可以吧?
2018-01-31 14:16:30
你好,差额可以放到营业外收入里面。
2021-05-26 14:53:26
如果后期还有款项 可以按照发票金额入账 挂应付账款
2019-08-22 09:17:23
同学,你好。发票未到,货先到,这种情况先暂估入库。
发票到了以后,把暂估入库红冲,重新入库。
2020-07-03 09:59:55
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