老师,公司员工出差,费用是1943.3元,补助是240元,共用现金支付给他2183.3元 这个补助也是直接入费用的是吧?那么入费用的话,这个240元我需要去找发票吗?
安安嘛嘛
于2015-11-17 13:57 发布 867次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-11-17 15:15
那我做的分录:借:销售费用-差旅费 2183.3元 贷:库存现金 2183.3元,后面附的发票只有1943.3元,这样可以吗??
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可以不用 找
2015-11-17 13:59:22

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金
2019-10-26 09:17:50

您好,可以用备用金支付的
2020-01-11 10:39:29

借:应付职工薪酬-其他 贷:库存现金或银行存款
2015-09-28 16:35:43

你好,这个是属于的
2019-04-20 20:16:53
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