- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学您好,年终结账必须在12月进行,不能1月份做,建议尽快跟您单位财务系统的系统维护人员联系,通过最高管理员的权限进行反年结操作,将已结账的财务系统进行反年结,然后在12月份增加这笔结转操作,再结账
2022-02-19 22:58:57

你好,现在充完红,怎么冲之前的,这个是什么意思?
2019-05-24 13:39:20

你好,具体是什么科目没有结转
2018-04-20 11:43:20

您好,您可以做企业所得税专项申报,将成本还原至业务发生年度,但最多可追溯五年。
2020-06-02 21:18:20

你好同学
可以结转成本的同学,没问题,以后发票来了冲红一个存货,再冲红一个成本,再做一个真的存货,一个真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
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