送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-05-11 15:45

你好,你要按照多转出的来交增值税吗?如果是的话,借管理费用带应交税费,应交增值税进项转出是不允许抵扣的。还是对方开了负数发票?

柠檬叶 追问

2024-05-11 15:56

是我自己转错了把不该转的转出来了,并且连续有三个月都转了,已申报缴纳税了

郭老师 解答

2024-05-11 15:57

你好,那你可以更正申报的。你想修改的话,你账上就不用处理了。就之前做的账上是正确的。

柠檬叶 追问

2024-05-11 15:58

这个是否可以退回来,或者抵一些销项,要怎么处理

郭老师 解答

2024-05-11 15:59

可以
可以去更正申报,多交的可以退回

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相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,开了负数发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一块钱不用交。
2023-05-11 11:10:05
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