送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-05-10 20:39

你好就是财务费用-手续费。应该就是转账手续费

阡陌红尘。 追问

2024-05-10 20:46

摘要写转账手续费还是汇款手续费?

王晓晓老师 解答

2024-05-10 21:01

直接写支付银行手续费就可以了

阡陌红尘。 追问

2024-05-10 21:20

之前员工工资发多了117.19,员工又给公司账户转了这些。怎么做分录?摘要怎么写

王晓晓老师 解答

2024-05-10 21:23

摘要收回多发工资,之前做了其他应收款,这次做借:银行存款贷:其他应收款

阡陌红尘。 追问

2024-05-10 21:25

之前没做其他应收款,不知道多发了117.19,

王晓晓老师 解答

2024-05-10 21:26

那就借:银行存款117.19贷:应付职工薪酬117.19
然后借:管理费用-117.19
应付职工薪酬117.19

阡陌红尘。 追问

2024-05-10 21:28

之前是这样计提的,可以直接冲这笔分录嘛,做一个负数分录

阡陌红尘。 追问

2024-05-10 21:37

这样做对嘛,下边负数分录的摘要是不是得改为冲回多发工资

王晓晓老师 解答

2024-05-10 22:15

可以的,这个分录没问题的了

阡陌红尘。 追问

2024-05-11 09:21

下边负数分录的摘要是不是得改为冲回多发工资?还是怎么写?

王晓晓老师 解答

2024-05-11 09:22

没事 这个分录可以这样写的 没问题

阡陌红尘。 追问

2024-05-11 09:28

下边的负数分录我改为冲回多发工资了,也可以吧

王晓晓老师 解答

2024-05-11 11:26

也是可以的 没问题的

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相关问题讨论
借:财务费用-手续费 贷银行存款
2023-06-04 16:17:43
你好!可以的,可以抵扣
2023-11-02 17:15:17
您好 借:财务费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2022-05-16 11:03:00
购买商品。和服务支付的现金。
2022-06-09 11:20:42
如果是同一个月的 做在一起没有问题的 同学
2022-06-10 15:03:03
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