我们之前买材料建生产线,借:在建工程,贷:银行存款, 现在收到专用发票,我想先把进项税认证做了,(因为工程还没有完工,还要很长时间)做分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:在建工程,这样做对吗?
杉杉夕
于2018-04-19 09:35 发布 757次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-19 09:37
你好,是这样做调整分录的
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56

同学 你好
收到增值税发票
会计分录如下:
借: 管理费-办公用品1482.76
应交税金-应交增值税-进项税额237.24
贷: 银行存款 1720
进项税额转出
借:管理费用——办公用品 15
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50

你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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杉杉夕 追问
2018-04-19 10:16
邹老师 解答
2018-04-19 10:17