送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-05-09 10:53

你好,开的是专票的吗?对的是的,一正数一负数正好抵消。

心灵美的柠檬 追问

2024-05-09 11:01

对的,开的是专票。我做合并报表是这样做的,应该税费总公司是正数。我列示在资产负债表的应交税费项目。分公司是负数,我列示在合并报表的其他流动资产项目里面列示了,没有把两者相加的,这样可以的吗?

郭老师 解答

2024-05-09 11:04

可以的,可以这么做的

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相关问题讨论
你好 这个是税费是要看你收到的发票的增值税的,这个固定资产填写在资产负债表固定资产科目的
2022-04-06 15:27:32
对,要调整的话就只能这么调整
2023-11-24 16:09:19
你好,固定资产的成本不考虑消费税的
2022-04-26 11:33:51
借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
同学您好,盘盈作为前期差错处理,贷以前年度损益调整,利润增加,所得税增加    
2023-10-27 16:08:31
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