我公司提供场地装修好交给第三方经营,费用根据利润提成来,收入款项入我公司账户,然后次月扣除我公司提成租金后剩余款项打给经营方,如何做账务处理

耍酷的大树
于2024-05-08 09:02 发布 428次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-05-08 09:04
借:银行存款
贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入)
或
贷:营业收入(如果已确认收入)
借:预收账款 或 其他应付款
贷:营业收入(确认的提成租金金额)
贷:应付账款(给经营方的剩余款项)
借:应付账款
贷:银行存款
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贷:银行存款
2024-05-08 09:04:28
你好 ; 意思 比如 客户用1000个积分在你公司消费 ; 到时你用这个1000个积分还是可以得到1000元的钱回来嘛 ? 不会有差异金额吧 ?这样好判断科目
2022-03-25 18:11:31
您好!如果和第三方没有实质交易,那么这个往来相当于借款
2022-03-14 21:47:18
你好,转给第三方的这个是什么业务?你们是代收代付吗?
2021-09-29 10:42:11
您好,除了现金流量表,是不处理
2022-04-02 08:52:24
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