送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-07 11:31

您好,上面做一笔,按照红字发票,借管理费用负数 贷其他应收账款负数  应交税费应交增值税进项税额转出

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相关问题讨论
对的,因为你那个跨年那里那个管理费用要用以前年度损益的调整。
2021-05-10 11:28:08
您好,上面做一笔,按照红字发票,借管理费用负数 贷其他应收账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024-05-07 11:31:49
你好,贷现金说明已付款,其他应付款,说明没付款,其他应收款,是抵掉以前借款
2019-07-11 11:13:02
1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
已重新提问,可以看下后面的重新说的问题
2018-09-25 18:41:39
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