- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,上面做一笔,按照红字发票,借管理费用负数 贷其他应收账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024-05-07 11:31:49
您好!
请详细描述您的问题,以便解答
2022-04-05 23:33:36
您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
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