发现去年预付电费在拿到电力公司开具发票后应计入管理费用10000元错计入其他科目,今年3月份发现错误后冲销错误会计分录后,重新编制会计分录:借:以前年度损益调整10000 贷:预付账款 10000期末:借:利润分配-未分配利润10000 贷:以前年度损益10000这样是对的吗?
一路风景
于2018-04-17 19:26 发布 1817次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-17 19:27
你好,是这样做账务处理的
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你费用对应的科目是?
2017-05-13 10:43:50

是别人给你开具的红票吗,费用冲红的原因是什么。
2017-08-07 20:04:50

你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50

您好
借以前年度损益调整 贷管理费用 这个科目没有什么意义的 都是损益类科目
2022-03-08 10:37:08

您好,是的,是这样做的
2019-01-26 16:21:49
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