送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-17 16:11

借:库存商品   2648.72  应交税费-应交增值税(进项税额)  450.28   贷:银行存款3099 
借:管理费用等--招待费  3099   贷:库存商品  2648.72   应交税费-应交增值税(进项税额转出)  450.28

池筱塘 追问

2018-04-17 16:29

老师 我这个是法人自己购买的送客户的是不是借 管理费用业务招待费3099 待其他应付款法人3099 借进项税额450.28 带进项税额转出450.28还是咋么样 你这个我有点不懂

张艳老师 解答

2018-04-17 16:40

法人自己购买的送给客户,走不走公司的帐?

池筱塘 追问

2018-04-17 16:46

走公司的账 我有点做不明白分录了 另外老师这个是不是要进项税额转出

张艳老师 解答

2018-04-17 16:49

是的,需要做进项税额转出。

池筱塘 追问

2018-04-17 16:52

那我这个业务的分路该如何做的

张艳老师 解答

2018-04-17 16:56

借:库存商品 2648.72 应交税费-应交增值税(进项税额) 450.28 贷:其他应付款--老板3099 
借: 其他应付款--老板贷  3099:银行存款3099 
借:管理费用等--招待费 3099 贷:库存商品 2648.72 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 450.28

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你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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