送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-17 16:11

借:库存商品   2648.72  应交税费-应交增值税(进项税额)  450.28   贷:银行存款3099 
借:管理费用等--招待费  3099   贷:库存商品  2648.72   应交税费-应交增值税(进项税额转出)  450.28

池筱塘 追问

2018-04-17 16:29

老师 我这个是法人自己购买的送客户的是不是借 管理费用业务招待费3099 待其他应付款法人3099 借进项税额450.28 带进项税额转出450.28还是咋么样 你这个我有点不懂

张艳老师 解答

2018-04-17 16:40

法人自己购买的送给客户,走不走公司的帐?

池筱塘 追问

2018-04-17 16:46

走公司的账 我有点做不明白分录了 另外老师这个是不是要进项税额转出

张艳老师 解答

2018-04-17 16:49

是的,需要做进项税额转出。

池筱塘 追问

2018-04-17 16:52

那我这个业务的分路该如何做的

张艳老师 解答

2018-04-17 16:56

借:库存商品 2648.72 应交税费-应交增值税(进项税额) 450.28 贷:其他应付款--老板3099 
借: 其他应付款--老板贷  3099:银行存款3099 
借:管理费用等--招待费 3099 贷:库存商品 2648.72 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 450.28

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你好, 借,应交税费一应增进转出 贷,应交税费一转出未交增值税 借,应交税费一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
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