送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-12-06 16:01

你好,计入当初借方的科目,你是什么费用要转出呢

温暖0912 追问

2019-12-06 16:11

因为开的是业务招待费

温暖0912 追问

2019-12-06 16:11

不能进行进行税额抵扣

蝴蝶老师 解答

2019-12-06 16:28

你好,那就计入借方管理费用招待费

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相关问题讨论
你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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