送心意

朴老师

职称会计师

2024-04-30 15:08

借:预付账款/其他应付款 30,000元  
贷:银行存款 30,000元
借:管理费用 2,500元(30,000元 ÷ 12个月)  
贷:预付账款/其他应付款 2,500元

期待;未来 追问

2024-04-30 15:12

那税费金额呢,也是在摊销时一起分摊吗

朴老师 解答

2024-04-30 15:14

你收到的是专票吗

你是一般纳税人吗

期待;未来 追问

2024-04-30 15:15

是的,付款时已经收到发票了

朴老师 解答

2024-04-30 15:21

我是问收到的专票吗
是的话借管理费用
借进项
贷预付账款

期待;未来 追问

2024-04-30 15:25

是专票,但是这个设备是我们研发用的,是不是应该这样做分录
借:其他应付款
贷:银行存款
每月实际摊销时
借:研发支出-直接投入-维修费
借:应交税费-进项税额
贷:其他应付款

朴老师 解答

2024-04-30 15:29

同学你好
对的
是这样做的

期待;未来 追问

2024-04-30 15:30

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2024-04-30 15:30

满意请给五星好评,谢谢

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借:预付账款/其他应付款 30,000元   贷:银行存款 30,000元 借:管理费用 2,500元(30,000元 ÷ 12个月)   贷:预付账款/其他应付款 2,500元
2024-04-30 15:08:39
是完成维修的当月开始摊销
2023-08-01 09:45:18
你好!可以的,可以这样
2023-03-17 13:56:15
空调维修费 二十多万 一般摊销三年
2023-08-30 10:44:40
你好!为什么不计入固定资产原值? 借:制造费用等(与固定资产折旧进的费用科目相同)贷:长期待摊
2020-06-18 16:27:26
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