送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-29 17:02

您好!是给你们公司做固定资产吗

借拖姐 追问

2024-04-29 17:03

在建工程,项目还在建设

宋生老师 解答

2024-04-29 17:07

你好!你们借在建工程 应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
然后再借应付账款贷,其他应付款-集团

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相关问题讨论
您好!是给你们公司做固定资产吗
2024-04-29 17:02:39
是的,就是挂预付账款
2024-05-09 15:18:45
同学您好,正常做分录,。借:合同履约成本 贷:应付账款-暂估
2023-09-26 10:49:11
你好,内账这样处理 开具发票,借;应收账款,贷;主营业务收入 收款,借;银行存款,贷;应收账款
2020-06-20 09:19:47
您好,这个的话,代建费是可以开服务费用发票,然后附子公司开给城发集团增值税发票复印件   这个就可以
2024-09-12 18:38:29
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