送心意

李爱老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-29 11:51

你好,你只收了8000000的款不是吗,要把收到的款在两项履约义务摊销。

foryou 追问

2024-04-29 12:23

算哪个的费用分子对应的是那个的费用?积分的时候为啥分子都是特定的收入那个数?

foryou 追问

2024-04-29 12:24

为啥上面那个机器工时分配又不用把收入分配呢

李爱老师 解答

2024-04-29 12:43

您好,上面那个机器工时也可以这样分配:分配率=1000/2500=0.4

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相关问题讨论
你好,你只收了8000000的款不是吗,要把收到的款在两项履约义务摊销。
2024-04-29 11:51:54
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-12-10 17:13:10
应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。
2019-09-02 11:33:26
分摊的时候不算进项税额的,进项税额不用分摊,直接抵扣就是了。
2018-11-14 08:59:14
管理费用
2018-03-29 20:10:33
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