请问,购买一个产品采购合同金额2500,产生运费500,供应商不能单独开具运费发票,要把运费加在产品价格里,意思开具3000元的产品发票。但是我认为这样发票金额就与合同金额不一致,请问还有其他的办法吗?
Yolo
于2024-04-23 14:05 发布 418次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-23 14:06
你好,合同里面有约定运费吗?如果是的话,这是就是正确的,就应该这么开,即使你们单独约定的运费也应该开到货物里面,这个属于混合销售。
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借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47

同学你好
这个要有发票的
2021-05-26 11:00:53

按以下的公式计算个税,在扣缴端申报劳务报酬
50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07

同学你好
这个要按照发票的金额来
2022-11-11 10:33:55

同学你好
没有运费发票吗
2022-11-11 10:11:05
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Yolo 追问
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