请问,购买一个产品采购合同金额2500,产生运费500,供应商不能单独开具运费发票,要把运费加在产品价格里,意思开具3000元的产品发票。但是我认为这样发票金额就与合同金额不一致,请问还有其他的办法吗?
Yolo
于2024-04-23 14:05 发布 598次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-23 14:06
你好,合同里面有约定运费吗?如果是的话,这是就是正确的,就应该这么开,即使你们单独约定的运费也应该开到货物里面,这个属于混合销售。
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外贸出口企业在CIF条款下收到0税率的海运费发票,会计分录可以这样做:
借记:运输费用
贷记:应付账款(或其他相关贷方账户)
这样的分录反映了企业因为海运服务而产生的费用,并且表明了这笔费用尚未支付。
2024-11-07 14:58:28
咱们是收票方,是不?那咱就没有成本票。
2024-03-14 10:14:05
同学你好
这个发票开给你的客户
2022-05-27 14:25:21
同学你好
开给你的客户
2022-05-27 13:53:24
同学你好,国际货运是免税的(不管是企业还是个人)。
2021-01-21 14:11:33
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2024-04-23 14:08
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2024-04-23 14:11